• 加强信用合作社的审计工作

    加强信用合作社的审计工作

    一、必须强化信用社稽核工作(论文文献综述)周茜[1](2020)在《改革开放以来金融监管体制的变迁(1978-2017)》文中研究表明本文以金融监管学理论为指导,分析了改革开放...
  • 组织辖内支行开展信贷工作的实践与经验

    组织辖内支行开展信贷工作的实践与经验

    一、组织辖内支行开展信贷工作的做法与体会(论文文献综述)张旭东[1](2021)在《L农村商业银行信贷风险管理研究》文中提出农村商业银行在农村经济发展中不可或缺,尤其是地处偏远...
  • 完善内控机制,努力防范风险

    完善内控机制,努力防范风险

    一、健全内控机制努力防范风险(论文文献综述)林丽君[1](2021)在《A农商银行信贷风险控制研究》文中研究指明随着2020年新冠肺炎这场无硝烟战争的爆发,国内各行各业都受到了...
  • 浅谈保险公司投资收益审计的方法与分析

    浅谈保险公司投资收益审计的方法与分析

    一、浅谈保险企业投资效益审计的方法及分析(论文文献综述)赵鑫漪[1](2021)在《财政扶贫资金管理问题与对策研究——以X县为例》文中研究表明卡哈日曼·艾买提[2](2020)...
  • 如何在现代企业制度建设中加强和改进内部审计工作

    如何在现代企业制度建设中加强和改进内部审计工作

    一、在建立现代企业制度中,如何加强和改进内审工作(论文文献综述)杨鹏宇[1](2019)在《基于平衡计分卡逻辑的内部审计绩效评价体系研究——以顺鑫农业为例》文中提出当代企业内部...
  • 沉阳市大型企业集团内部审计工作的健康发展

    沉阳市大型企业集团内部审计工作的健康发展

    一、沈阳市大企业集团内审工作健康发展(论文文献综述)夏生玥[1](2021)在《CRS框架下云南国际税收管理工作提升对策研究》文中提出当前,由于国际税收监管体制尚不健全,跨国逃...
  • 会计部门应支持和配合审计工作

    会计部门应支持和配合审计工作

    一、财会部门要支持和配合审计工作(论文文献综述)张婷婷[1](2019)在《我国上市公司会计信息失真的原因与对策——基于雅百特公司的案例研究》文中进行了进一步梳理会计作为国家管...
  • 完善行业内审,适应形势要求

    完善行业内审,适应形势要求

    一、改进行业内审适应形势要求(论文文献综述)黄智明[1](2019)在《A企业内部审计质量控制研究》文中研究表明随着市场经济的不断发展以及改革的不断深化,国内公司内部审计及其内...